Consultazione gare anno 2019

Liceo Scientifico Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 22.01.2020
URL originale: https://liceoscientificopagano.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 59B del 09/12/2019 – VIAGGIO A MATERA DEL 9 DICEMBRE 2019 152,00 408,18 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CUIA IMMACOLATA (DCIMCL75C51F052A)
Aggiudicatari:
DI CUIA IMMACOLATA (DCIMCL75C51F052A)
IVA su fattura n. 412 del 04/12/2019 di SOCCIO DOMENICO 408,18 19,01 13/12/2019
14/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
fattura n. 412 del 04/12/2019 – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 86,40 86,40 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI Domenico DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI Domenico DI SOCCIO (00164040701)
IVA su fattura n. 239 del 29/10/2019 TECHLAB 86100 di Simone Perrone 122,70 20,41 28/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO BOTTEGA ITALIANA ORTAMAMI (01803350709)
Aggiudicatari:
CONSORZIO BOTTEGA ITALIANA ORTAMAMI (01803350709)
fattura n. 00382/19 del 23/10/2019 – intervento tecnico sulle Lim del Liceo 81,16 90,00 13/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI Domenico DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI Domenico DI SOCCIO (00164040701)
IVA su fattura n. 321 del 25/10/2019 ANTONELLO VERRINO 90,00 29,04 13/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
fattura n. 000008-2019-E del 12/11/2019 – acquisto materiale di pulizia 922,92 922,92 13/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AMORE SNC (00996640702)
Aggiudicatari:
D'AMORE SNC (00996640702)
fattura n. 351 del 25/10/2019 – fornitura materiale di cancelleria 132,00 81,16 13/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
LICEO SCIENTIFICO MARIO PAGANO – CAMPOBASSO 92,75 10,00 13/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
fattura n. 3/2019 del 06/11/2019 – Servizio di guida turistica a Roma, in lingua inglese, nell’ambito della realizzazione del Progetto Erasmus+, nel mese di ottobre 2019 277,00 277,00 11/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLLODEL ZANETTI FRANCESCA LAVINIA (CLLFNC80S49H501T)
Aggiudicatari:
COLLODEL ZANETTI FRANCESCA LAVINIA (CLLFNC80S49H501T)
IVA su fattura n. 00011134/05/2019 del 21/10/2019 Agenzia Viaggi LIONETTI di Lionetti Gaetano Maria 1.782,00 18,18 30/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANOCCHIO VINCENZO (00970220703)
Aggiudicatari:
MANOCCHIO VINCENZO (00970220703)
IVA su fattura n. 52B del 18/10/2019 autolinee scarano giuliana & C. s.a.s. 367,00 18,18 28/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI LIONETTI (01025910777)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI LIONETTI (01025910777)
IVA su fattura n. 51B del 17/10/2019 autolinee scarano giuliana & C. s.a.s. 181,82 72,73 28/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI LIONETTI (01025910777)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI LIONETTI (01025910777)
fattura n. 51B del 17/10/2019 – Noleggio autobus, itinerario: Campobasso -Matera-Trani e ritorno in data 17/10/2019 81,68 727,27 25/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
fattura n. 52B del – noleggio autobus per viaggio andata e ritorno a Jelsi il giorno 18/10/2019 – PROGETTO ERASMUS+ 727,27 181,82 25/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Progetto Erasmus+ – fattura n. 00011122/05/2019 del 15/10/2019 – Servizio visita guidata in lingua inglese Sassi di Matera per n. 44 persone: n. 36 alunni e 8 docenti per il giorno 17/10/2019 – Ingresso Chiesa rupestre. 800,00 367,00 25/10/2019
28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
IVA su fattura n. 265 del 27/09/2019 ANTONELLO VERRINO 181,82 14,30 25/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
fattura n. 265 del 27/09/2019 – Manutenzione ordinaria del fotocopiatore 65,00 65,00 08/10/2019
08/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
IVA su fattura n. 16/PA del 02/07/2019 TECHLAB 86100 di Simone Perrone 71,30 33,99 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI Domenico DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI Domenico DI SOCCIO (00164040701)
IVA su fattura n. 236 del 11/07/2019 di SOCCIO DOMENICO 63,18 15,69 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI MARIA LAURA (01727170704)
Aggiudicatari:
DI MARIA LAURA (01727170704)
Spese di tenuta conto 2° trimestre – anno 2019 73,00 75,00 08/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDREA SANTORELLI (01654570702)
Aggiudicatari:
ANDREA SANTORELLI (01654570702)
fattura n. 16/PA del 02/07/2019 – FORNITURA CARTA 154,50 154,50 08/07/2019
08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
IVA su fattura n. 6PA del 07/06/2019 S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro – FLUSSO DI GIUGNO 2019 630,00 77,54 28/06/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PIETRO CLAUDIO (01547100709)
Aggiudicatari:
DI PIETRO CLAUDIO (01547100709)
fattura n. FATTPA 2_19 del 24/06/2019 -Compenso per prestazione d’opera intelletuale nell’ambito del Progeto: Alternanza scuola lavoro – liceo scientifico 936,00 630,00 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETEC DELL'ING. NICOLA BONAVITA (BNVNCL84M12B519F)
Aggiudicatari:
ETEC DELL'ING. NICOLA BONAVITA (BNVNCL84M12B519F)
fattura n. 5/FE del 26/06/2019 – Servizio Ereg. Registro di classe, Registro docente 988,00 936,00 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETEC DELL'ING. NICOLA BONAVITA (BNVNCL84M12B519F)
Aggiudicatari:
ETEC DELL'ING. NICOLA BONAVITA (BNVNCL84M12B519F)
fattura n. 6PA del 07/06/2019 – FORNITURA KIT 4 TONER PER STAMPANTE KYOCERA E N. 4 TONER PER STAMPANTE OKI C830 352,46 352,46 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
IVA su fattura n. 20B del 11/04/2019 autolinee scarano giuliana & C. s.a.s.-FLUSSO DI MAGGIO 2019 179,85 72,73 16/05/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
IVA su fattura n. 00137/19 del 12/04/2019 Computer Art Soc. Coop. – FLUSSO DI MAGGIO 2019 9.779,00 39,60 16/05/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
fattura n. 6/7/2019 del 07/05/2019 – SALDO VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN GRECIA DAL 4 ALL’11 MAGGIO 2019 180,00 9.779,00 03/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
IVA su fattura n. 141 del 11/04/2019 Italmedia S.r.l. – FLUSSO DI MAGGIO 2019 727,27 77,00 03/05/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
IVA su fattura n. 9/PA del 12/03/2019 TECHLAB 86100 di Simone Perrone – Flusso di Aprile 2019 45,22 8,80 03/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENOTECA MASSARELLA (01623350707)
Aggiudicatari:
ENOTECA MASSARELLA (01623350707)
IVA su fattura n. 69 del 21/03/2019 ANTONELLO VERRINO – Flusso di Aprile 2019 227,27 21,12 29/04/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
fattura n. 00137/19 del 12/04/2019 – Intervento tecnico per smontaggio n. 1 Lim con videoproiettore presso Aula Rossa del liceo Scientifico 350,00 180,00 29/04/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA (00990460701)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA (00990460701)
fattura n. 9/2019 del 12/04/2019 – acquisto materiale per scambio culturale con l’Olanda 4.000,00 45,22 10/04/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Competenze primo trimestre 2019 40,00 75,00 02/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
IVA su fattura n. 1 del 09/01/2019 AGEVENTS SRL – IVA FLUSSO DI MARZO 2019 409,09 19,80 01/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
fattura n. 16B del 30/03/2019- Noleggio minibus in data 24/03/2019 itinerario: Campobasso – Roma Aeroporto e in data 30/03/2019 Roma Aeroporto- Campobasso – Progetto ERASMUS+ KA229 – Viaggio a GRUDZIAD (POLONIA) 96,00 409,09 01/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
IVA su fattura n. 3PA del 01/03/2019 S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro – IVA FLUSSO DI MARZO 2019 26,50 36,97 01/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Progetto:European Heritagen 2018-1-IT02-ka229-047086-1 fattura n. 03/2019 del 20/02/2019 – Noleggio abiti e accessori rinascimentali per rappresentazion teatrale nell’ambito dell’incontro transnazionale a Baza-Spagna dal 4-8 2019 244,00 244,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PRO CROCIATI E TRINITARI PER LE RIEV (00621100700)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PRO CROCIATI E TRINITARI PER LE RIEV (00621100700)
fattura n. 3PA del 01/03/2019 – Acquisto stampante per Ufficio segreteria 168,04 168,04 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Progetto: European Heritagen2018-1-IT02 – KA229-047986-1 “fattura n. 1 del 09/01/2019 – Targa pubblicitaria per promuovere il Progetto ERASMUS+ 65,00 90,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDREA SANTORELLI (01654570702)
Aggiudicatari:
ANDREA SANTORELLI (01654570702)
fattura n. 69 del 21/03/2019 – Acquisto toner e manutenzione fotocopiatore 90,00 96,00 13/03/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGEVENTS SRL (02121050443)
Aggiudicatari:
AGEVENTS SRL (02121050443)
Progetto: European Heritagen2018-1-IT02 – KA229-047986-1 ” fattura n. FPA 1/19 del 26/02/2019- Manufatti artigianali da consegnare a Baza (Spagna) 90,00 65,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
fattura n. 6B del 12/02/2019 – Trasporto con minibus alunni e docenti (N.8) da Campobasso a Roma Fiumicino e ritorno – Domenica 3 e sabato 9 Febbraio 2019 454,55 454,55 18/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
fattura n. 3/5/2019 del 06/02/2019 – Prenotazione numero 8 biglietti aerei Roma Varsavia dal 24 al 30/03/2019.- 1.632,00 1.632,00 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Codice Progetto: 2018-1- IT02 – KA229 – 047986 – 1 – Progetto Erasmus Call fattura n. 1/5/2019 del 17/01/2019 – BIGLIETTI AEREI INTERNAZIONALI (N. 8) PER MALAGA -SPAGNA 1.760,00 1.760,00 30/01/2019
30/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Totali Numero Lotti: 46 30.383,93 20.957,70
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