Consultazione gare anno 2016

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023) Liceo Scientifico Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 30.01.2019
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Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Targa PON Ambienti digitali – fattura n. 7 del 30/01/2017 327,87 0,00 19/12/2016
11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C.I. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. ()
Aggiudicatari:
T.C.I. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. ()
PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI -Saldo fattura n. 8 del 30/01/2017 19.999,96 0,00 16/11/2016
11/04/2017
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
T.C.I. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. ()
Aggiudicatari:
T.C.I. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. ()
TARGA PUBBLICITARIA PON – RETI LAN LICEO 122,95 0,00 09/12/2016
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C.I. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. ()
Aggiudicatari:
T.C.I. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. ()
Codice Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON -MO-2015-24 Saldo fattura n. 1_A dell’11/01/2017 4.098,36 0,00 23/11/2016
05/04/2017
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
OPERA DI STRAVINO CARMINE ()
Aggiudicatari:
OPERA DI STRAVINO CARMINE ()
acquisto fotoconduttore EPSON 180,33 0,00 07/12/2016
24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Progetto Erasmus: Roma-Fiumicino 409,09 0,00 12/01/2015
24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Acquisto Lim – Proiettore e Notebook 1.702,30 0,00 12/10/2016
24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Acquisto lampada per videoproiettore 196,72 0,00 16/12/2016
24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
SALDO FATTURA N. 001/04 DEL 27/01/2017 – CORSO DI LINGUA INGLESE PET E FCE 1.750,00 0,00 26/10/2016
10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 02/01/2017 – PROGETTO ERASMUS TKT ROMA – STOCCARDA 980,00 0,00 16/11/2016
10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
SALDO FATTURA N. 211321 DEL 04/12/2016 – ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA 676,91 676,91 26/10/2016
13/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IKEA ITALIA REITAL SRL (11574560154)
Aggiudicatari:
IKEA ITALIA REITAL SRL (11574560154)
FORNITURA CARTA FABRIANO FORMATO A4 – A3 96,30 96,30 17/11/2016
06/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA C.D.E. del dott. Paolo Spina (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA C.D.E. del dott. Paolo Spina (00061000709)
Saldo fattura n. 54/PA DEL 26/10/2016 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A ISERNIA – AUDITORIUM 227,27 227,27 13/10/2016
10/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (00061000709)
Saldo fattura n. 22/01 del 17/04/2016 – spese di trasporto alunni da Campobasso a Fiumicino – Progetto Erasmus 500,00 500,00 12/01/2016
16/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Saldo fattura n. 14_16 del 19/10/2016 – Cinghia trasferimento HP Q3658A per color Laserjet 3550 190,99 190,99 23/05/2016
24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Saldo fattura n. 2/FE del 14/10/2016 – Canone servizio Ereg. Registro di classe . 1.560,00 1.040,00 16/07/2016
24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETEC DELL'ING. NICOLA BONAVITA (BNVNCL84M12B519F)
Aggiudicatari:
ETEC DELL'ING. NICOLA BONAVITA (BNVNCL84M12B519F)
Saldo fattura n. 3/FE del 15/10/2016 – Canone servizio tutela sicurezza della navigazione in rete 1.560,00 520,00 16/07/2016
24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETEC DELL'ING. NICOLA BONAVITA (BNVNCL84M12B519F)
Aggiudicatari:
ETEC DELL'ING. NICOLA BONAVITA (BNVNCL84M12B519F)
Saldo fattura n. 75/01 del 14/10/2016 – Visita guidata al Salone dello Studente a Pescara – alunni delle classi IV e V liceo 500,00 500,00 14/09/2016
17/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Saldo fattura n. 71/01 del28/09/2016 – Progetto Erasmus 363,64 363,64 14/09/2016
05/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Saldo fattua n. 6 del 31/08/2016 – Progetto Erasmus – Amsterdam dal 18 al 24 settembre 2016 1.592,00 1.592,00 08/07/2016
21/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Saldo fattura n. 1/2016 del 10/06/2016 – Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 600,00 600,00 10/06/2016
13/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.RE.S SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (00762530707)
Aggiudicatari:
A.RE.S SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (00762530707)
Saldo fattura n. 4_16 del 19/05/2016. Progetto Sci svoltosi a Roccaraso dal 14 al 18 marzo 2016 600,00 600,00 10/06/2016
13/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL SPORTING S.N.C. di Cipriani Enrica (00102770666)
Aggiudicatari:
HOTEL SPORTING S.N.C. di Cipriani Enrica (00102770666)
Saldo fattura n. 35/03 del 08/06/2016 – Acquisto portachiavi con logo e intestazione della scuola 100,00 100,00 08/06/2016
12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Saldo fattura n. 106/2016 del 22/06/2016 – Acquisto felpe con stampa incolori misti 401,22 401,22 22/06/2016
12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEROLUCIDO di CIARALLO EVELYN E & (01599750708)
SPADOLINI TIZIANA (SPDTZN75D49B519X)
Aggiudicatari:
NEROLUCIDO di CIARALLO EVELYN E & (01599750708)
Saldo fattura n. 7 del 27/06/2016 – Intervento tecnico su fotocopiatore Sharp 170,00 170,00 24/04/2016
12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA (00746460708)
Saldo fattura n. 66/01 del 07/07/2016 – Visita guidata a Frascati e a Roma il 09/05/2016 – classi quinte Liceo 681,82 681,82 21/04/2016
12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Saldo fattura n. 22/01 del 17/04/2016 – Campobasso-Fiumicino e ritorno – Progetto Erasmus 500,00 500,00 12/01/2016
16/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. SAS AUTOLINEE (00980800700)
Saldo fattura n. 29 del 20/05/2016 – visita guidata a Isernia- Venafro e Castel San Vincenzo 545,45 545,45 20/04/2016
16/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (00061000709)
Saldo fattura n. 7_16 del 03/05/2016 – acquisto materiale di cancelleria 315,63 315,63 28/04/2016
10/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI Domenico DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI Domenico DI SOCCIO (00164040701)
Saldo fattura n. 5/05 del 20/04/2016 – Servizio di spot pubblicitari per orientamento scolastico 819,67 819,67 02/02/2016
27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE S.R.L. (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE S.R.L. (00994600708)
Saldo fattura n. 9 del 02/04/2016 – Visita guidata a Mantova, Monaco di Baviera, Manthausen dal 29/03/2016 al 03/04/2016 10.920,00 10.920,00 23/03/2016
22/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI LIONETTI (01025910777)
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Saldo fattura n. 3 del 21/03/2016 – Progetto Erasmus+ svoltosi in Spagana dal 10 al 17/04/2016 1.248,80 1.248,80 12/01/2016
22/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
saldo fattura n. 1/PA del 29/02/2016 – acquisto toner per fotocopiatore liceo 128,00 128,00 16/02/2016
09/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA (00746460708)
Saldo fattura n. 2 del 16/02/2016- Biglietto aereo per Malaga (Spagna) Progetto Erasmus+ 174,80 174,80 17/02/2016
08/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Saldo fattura n. 002/04 del 22/02/2016 – Corsi di lingua inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni P.E.T. e F.I.R.S.T. 1,75 1,75 26/10/2015
08/03/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701)
Saldo fattura n. 18/PA del 29/01/2016 – Acquisto toner 250,00 250,00 27/01/2016
10/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
SALDO FATTURA N. 31/01 – ACQUISTO RISME DI CARTA 47,55 47,55 12/10/2015
10/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Totali Numero Lotti: 37 54.539,38 23.211,80
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